為切實做好審計整改“下半篇文章”,使審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位,提高審計整改質(zhì)量和效率。公司法務(wù)審計部先后對“2021-2022年期間內(nèi)部審計項目”進(jìn)行審計整改“回頭看”專項檢查。
5-6月份,檢查組先后深入院生產(chǎn)經(jīng)營部、院財務(wù)部、資源環(huán)境勘查院、陜西渭南標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程人工地基工程質(zhì)量檢測公司等單位,實地對照核查審計整改臺賬整改情況。此次檢查以往審計發(fā)現(xiàn)問題共18項,其中已整改完成14項,還有4項持續(xù)整改中。對此,法務(wù)審計部對已整改到位的14項問題實行“銷號”,對仍需持續(xù)整改的4項問題將持續(xù)關(guān)注,直至整改到位。
通過實地核查并對照整改資料,子公司、各經(jīng)營實體比較重視審計整改工作,加強(qiáng)了內(nèi)部管理、合同管理、財務(wù)基礎(chǔ)工作管理,建立債權(quán)清收臺賬,完善制度體系建設(shè)、嚴(yán)格執(zhí)行審批流程等。
本次開展審計“回頭看”實地核查,旨在進(jìn)一步督促各單位認(rèn)真落實整改主體責(zé)任,確保問題真整改、真落實。同時,法務(wù)審計部也將建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改長效機(jī)制,發(fā)揮審計監(jiān)督作用,為公司經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。(法務(wù)審計部)
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